問題已解決

老師,咨詢一下,新租賃準(zhǔn)則去年已計提租金,已付款,今年收到發(fā)票怎么賬務(wù)處理?我是按發(fā)票金額紅沖費用和租賃付款額?計提時是扣除了稅金的這個稅金貸方應(yīng)該對應(yīng)什么科目但是計提金額和發(fā)票金額是有差異的進(jìn)項稅不是應(yīng)該計入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅科目借方嗎

84784958| 提問時間:2023 01/31 10:01
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)新租賃準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額紅沖費用和租賃付款額,計提時應(yīng)當(dāng)扣除稅金,稅金貸方應(yīng)該對應(yīng)應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅科目借方,進(jìn)項稅不應(yīng)該計入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅科目借方。
2023 01/31 10:09
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