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內(nèi)部審計(jì)的范圍主要是什么?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 20:05
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內(nèi)部審計(jì)的范圍是指審計(jì)工作目標(biāo)所需要檢視或?qū)徍说氖马?xiàng)。它是審計(jì)服務(wù)的范圍,也是審計(jì)有效證據(jù)形成的基礎(chǔ)。通常來(lái)講,內(nèi)部審計(jì)的范圍包括審計(jì)報(bào)告以及指導(dǎo)改善程序、管理體系和程序的運(yùn)行、控制責(zé)任、法律法規(guī)的遵循等內(nèi)容,以保證財(cái)產(chǎn)的完整性和正確的使用。 此外,內(nèi)部審計(jì)還要審核組織的財(cái)務(wù)狀況,以確保財(cái)政盈余處理的合法和有效,以及審核組織的內(nèi)部控制和管理程序,以確保組織的經(jīng)營(yíng)效果最大化,為組織的管理決策提供依據(jù)。 拓展知識(shí):內(nèi)部審計(jì)還可以深入組織其他方面,如績(jī)效管理、人力資源管理、安全防護(hù)、質(zhì)量管理等,以滿足組織程序的有效性,正確性和完整性。內(nèi)部審計(jì)還可以改善管理體系,推動(dòng)安全可靠的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),以及提高組織的績(jī)效水平,幫助組織實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2023 01/30 20:18
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