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內(nèi)部審計(jì)的作用有哪些?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 19:31
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立的、有組織的對(duì)組織內(nèi)部運(yùn)行活動(dòng)的審計(jì)活動(dòng)。它是一種保證組織內(nèi)部管理運(yùn)行合理有效的手段。主要作用有以下幾個(gè)方面: 一、有效控制組織內(nèi)部管理環(huán)境:通過(guò)審計(jì)活動(dòng),可以檢查組織內(nèi)部管理環(huán)境,及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題,解決財(cái)務(wù)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題,并及時(shí)采取有效措施對(duì)問(wèn)題進(jìn)行修正,從而有效控制組織內(nèi)部管理環(huán)境。 二、確保組織內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性:審計(jì)活動(dòng)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)組織內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性,及時(shí)糾正組織的財(cái)務(wù)活動(dòng),以確保組織內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。 三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:審計(jì)活動(dòng)對(duì)組織內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),在發(fā)現(xiàn)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)采取有效措施識(shí)別、防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),從而防止財(cái)務(wù)損失的發(fā)生。 四、提高財(cái)務(wù)管理的效率:審計(jì)活動(dòng)能夠識(shí)別和發(fā)現(xiàn)組織內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)有效性,從而提高組織內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率,提高組織財(cái)務(wù)管理效率。 拓展知識(shí):審計(jì)工作分為內(nèi)部審計(jì)、獨(dú)立審計(jì)和評(píng)估審計(jì)三種類型。內(nèi)部審計(jì)主要是針對(duì)公司本著內(nèi)部管理目的進(jìn)行的審計(jì),它側(cè)重于組織內(nèi)部活動(dòng),以保證公司財(cái)務(wù)合規(guī)和內(nèi)部管理流程的有效性。而獨(dú)立審計(jì)是針對(duì)投資者和主管機(jī)關(guān)的,側(cè)重于獨(dú)立評(píng)估公司的財(cái)務(wù)狀況,以提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息給客戶。而評(píng)估審計(jì)就是針對(duì)特定部門或行業(yè)進(jìn)行的審計(jì),以發(fā)現(xiàn)它們潛在的不足之處,以改進(jìn)它們的可操作性和可行性等。
2023 01/30 19:43
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