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請教 我是一般納稅人企業(yè) 招待業(yè)務(wù)產(chǎn)生的住宿費開了增值稅專用發(fā)票 我入賬做招待費 先做進項稅 然后再做進項轉(zhuǎn)出? 謝謝

84784994| 提問時間:2023 01/30 18:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:一般納稅人企業(yè)招待業(yè)務(wù)產(chǎn)生的住宿費,可以開具增值稅專用發(fā)票。這種發(fā)票上面有納稅人的納稅識別號,以及稅金計算的金額,以及稅金種類和稅率,這些信息由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一管理。 企業(yè)在入賬的時候,一般是先做進項稅,也就是可以把增值稅專用發(fā)票上的稅金抵扣,然后再按照增值稅的稅率來計算轉(zhuǎn)出的稅金,最后在結(jié)賬的時候,再把進項稅和轉(zhuǎn)出稅金做相應(yīng)的結(jié)賬抵扣。 拓展知識:進項稅又稱應(yīng)稅進項,是納稅人在購進貨物和接受勞務(wù)時要繳納的增值稅。轉(zhuǎn)出稅是指企業(yè)繳納的應(yīng)征銷項稅,是按照增值稅的稅率來計算出來的應(yīng)納的稅金。
2023 01/30 18:12
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