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請(qǐng)問老師,收到以前年度的增值稅退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/30 14:44
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,收到以前年度的增值稅退稅需要執(zhí)行兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄: 1、從應(yīng)稅收入項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目中增加應(yīng)收稅款,記錄如下: 應(yīng)稅收入項(xiàng)目—應(yīng)收稅款增加(或者增值稅) 2、從應(yīng)稅收入項(xiàng)目—應(yīng)收稅款減少: 增值稅—應(yīng)收稅款減少(或者減少增值稅) 拓展知識(shí):除了上面的兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄以外,收到以前年度的增值稅退稅還需要執(zhí)行兩個(gè)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄: 1、從應(yīng)稅收入項(xiàng)目—應(yīng)收稅款減少: 折舊和攤銷—應(yīng)稅收入減少(或者減少增值稅) 2、從應(yīng)稅收入項(xiàng)目增加應(yīng)收稅款: 折舊和攤銷—應(yīng)稅收入增加(或者增加增值稅) 其中,應(yīng)稅收入項(xiàng)目是企業(yè)收到的稅款中經(jīng)過計(jì)算后的應(yīng)納稅收,折舊和攤銷是指企業(yè)在折舊、攤銷期間發(fā)生的增值稅,這兩項(xiàng)分錄中都需要考慮增值稅或者減少增值稅的金額。
2023 01/30 14:59
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