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老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))

84784958| 提問時間:2023 01/30 12:53
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
以上分錄是針對21年有兩個月工資多計提了31400元的現(xiàn)金調(diào)整而設(shè)計的。發(fā)放工資應(yīng)當先把多計提的31400元先記錄到應(yīng)付職工薪酬中,然后從以前年度損益調(diào)整中減去,并將未分配利潤減去31400元,最終在以前年度損益調(diào)整中減去31400元,確定最終的收入。 具體來說,需要先借應(yīng)付職工薪酬31400元(負數(shù)),貸以前年度損益調(diào)整31400元(負數(shù)),再借以前年度損益調(diào)整31400元(負數(shù)),貸利潤分配-未分配利潤31400元(負數(shù)),最終在以前年度損益調(diào)整中減去31400元(負數(shù)),從而完成發(fā)工資時計算的調(diào)整。 這里需要注意的是,發(fā)生發(fā)工資調(diào)整后,企業(yè)的財務(wù)報表以及損益表等都會受到影響,因此,企業(yè)的財務(wù)人員需要在發(fā)生發(fā)工資調(diào)整時,務(wù)必要提前核實好各項調(diào)整,以免出現(xiàn)定賬錯誤。此外,還需要注意成本核算,及時根據(jù)實際情況進行賬務(wù)調(diào)整,以保證企業(yè)的財務(wù)準確無誤。
2023 01/30 13:00
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