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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)辦期間簽的合同,應(yīng)該入開(kāi)辦費(fèi),但是發(fā)票沒(méi)有收到錢還沒(méi)有付.等收到了之后還能算在開(kāi)辦費(fèi)里面嗎,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答會(huì)計(jì)分錄的具體做法,要根據(jù)企業(yè)的具體情況而定?;诋?dāng)前情況,此費(fèi)用應(yīng)該合并到財(cái)務(wù)部門的“應(yīng)付賬款”里面歸入。如果是月度結(jié)賬,一般會(huì)在月初發(fā)出應(yīng)付賬款,結(jié)賬時(shí)則再錄入應(yīng)付賬款,并對(duì)照期初期末發(fā)票,把差額錄入“應(yīng)付賬款”,也就是當(dāng)前情況的簽約費(fèi)用。如果是季度結(jié)賬,則在季初發(fā)出期初應(yīng)付賬款,季末發(fā)出期末應(yīng)付賬款,并記錄開(kāi)辦期間簽訂的所有費(fèi)用,如當(dāng)前情況的簽約費(fèi)用,則在期末發(fā)出期末應(yīng)付賬款時(shí),把相關(guān)費(fèi)用錄入到表中,完成會(huì)計(jì)分錄。拓展知識(shí):在賬務(wù)處理過(guò)程中,要正確記錄各級(jí)科目,結(jié)賬時(shí),要實(shí)時(shí)監(jiān)控應(yīng)付賬款,以及跟蹤和記錄各筆費(fèi)用,避免財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)誤差,影響會(huì)計(jì)準(zhǔn)確度。
2023 01/30 12:28
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