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為什么企業(yè)一般年底要計提超額的績效工資?這樣貸方顯示都負(fù)數(shù)了
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速問速答你好,你這個是紅沖的吧。
2023 01/30 09:25
郭老師
2023 01/30 09:25
你是不是多集體了?后期也不需要支付。
84784961
2023 01/30 10:07
是的,是多計提了。
請問貸方負(fù)數(shù)對年底有影響么?
后期我們單位還會反結(jié)賬,要把薪酬重新按支付的計提。這樣是為了什么呢?
郭老師
2023 01/30 10:07
你好,多計提了,你紅沖之前多抵扣了所得稅,匯算清繳的時候需要調(diào)增,
郭老師
2023 01/30 10:08
如果你反結(jié)賬修改的話,影響之前申報的數(shù)據(jù)嗎?影響的話一塊需要申報的。
84784961
2023 01/30 10:10
是的。我初學(xué),但是我好奇。既然匯算要再把稅交上去,為什么要做這一系列的手段呢?
郭老師
2023 01/30 10:10
計提的時候應(yīng)該工資表沒有算出來吧,暫估的一個,后期再調(diào)整就是了。
84784961
2023 01/30 10:11
12月不交,5月也會補(bǔ)交。為什么還要這樣做?
郭老師
2023 01/30 10:12
你好,為了預(yù)繳的時候少交稅款。
郭老師
2023 01/30 10:12
總之就是拖拖著一直不交。
84784961
2023 01/30 10:14
最后這句精辟。但是如果是拖著,不反結(jié)賬調(diào)計提和支付的匹配不也能行么。為什么要反結(jié)賬呢?
到時候還得調(diào)匯算申報數(shù)
郭老師
2023 01/30 10:15
你好,不應(yīng)該犯結(jié)賬的反結(jié)賬的話,你申報的和賬上的就不一致了,那你相當(dāng)于這筆做了也沒有用不是嗎?你應(yīng)該是紅沖,在次年的時候紅沖。
84784961
2023 01/30 10:35
我們單位不僅紅沖,還過幾個月還要反結(jié)
郭老師
2023 01/30 10:37
你好,那你申報的和你賬上的不一致,現(xiàn)實的問題就是這一個。