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你好老師。我公司是小規(guī)模納稅人,去年開了1%的普票。今年由于金額變動(dòng)需要沖紅重開。現(xiàn)在普票不是免稅嘛。我按1%沖紅后申報(bào)表怎么填?

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/30 08:52
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
你好,根據(jù)稅收管理?xiàng)l例,納稅人重開發(fā)票時(shí),必須按照原發(fā)票的稅率開具,所以你的發(fā)票也應(yīng)該按1%開具。其中,在申報(bào)表上,應(yīng)該將原有發(fā)票稅額以及新發(fā)票稅額按照原發(fā)票稅率填寫,確保正確表述原發(fā)票稅額和新發(fā)票稅額。 此外,納稅人在沖紅發(fā)票過程中,需要注意,應(yīng)先歸還抵扣,再進(jìn)行沖紅,以防止出現(xiàn)抵扣和稅負(fù)不一致的問題。如抵扣和稅負(fù)不一致,就會(huì)導(dǎo)致納稅人出現(xiàn)一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以在沖紅發(fā)票的過程中一定要小心謹(jǐn)慎,全程由負(fù)責(zé)的專業(yè)人士進(jìn)行操作和處理。
2023 01/30 09:07
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