問題已解決
老師,建筑企業(yè),年底項目沒完成,材料和勞務(wù)款已經(jīng)支付一部分,但是這一部分沒有收到發(fā)票,可以計入成本,進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?完工前都能拿到發(fā)票,如果可以,應(yīng)該怎么做賬
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速問速答你好
根據(jù)你的描述,這個建議把發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面會比較合適的
2023 01/30 07:19
王超老師
2023 01/30 07:20
你好
根據(jù)你的描述,這個建議把發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面會比較合適的
84784996
2023 01/30 07:21
發(fā)票是后來開的
王超老師
2023 01/30 07:22
是的,是后面開出來的
84784996
2023 01/30 07:23
比如十二月確認(rèn)部分收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,但成本票有一些是下年一月或二月收到的,怎么做
王超老師
2023 01/30 07:24
?
你看到我的回復(fù) 了嗎
84784996
2023 01/30 07:26
剛剛看到老師
王超老師
2023 01/30 07:27
是的,按照我的方法操作的
84784996
2023 01/30 07:28
不好意思老師,我再確定一下,就是后來拿到的發(fā)票可以放到前面的憑證后面是嗎
王超老師
2023 01/30 07:28
是阿,放到后面的憑證的
84784996
2023 01/30 08:34
好的,謝謝老師
王超老師
2023 01/30 08:36
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
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