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無票收入申報(bào),在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)地方填寫

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/29 22:31
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李老師2
金牌答疑老師
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無票收入申報(bào)需要在增值稅申報(bào)表的第一表“一般納稅人銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額明細(xì)表”中填寫。需要填寫的內(nèi)容有:銷售額,稅率,不含稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額。 一般納稅人銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額明細(xì)表是增值稅申報(bào)表第一表,用于報(bào)稅的首要步驟。它的作用是區(qū)分出稅率、不含稅額和含稅額,以及對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),申報(bào)增值稅。稅率與不含稅額、含稅額也是必須填寫的內(nèi)容,因?yàn)橥ㄟ^稅率不同就能區(qū)分出不同的稅種,以及稅基,然后在報(bào)稅時(shí)計(jì)算出應(yīng)納稅額。 拓展知識(shí): 在增值稅申報(bào)表中,第二表“免稅、不征稅銷售額明細(xì)表”用來計(jì)算免稅和不征稅的銷售額,計(jì)算金額的公式是:銷售額減去免稅金額,再減去不征稅金額后的剩余金額。第三表“免抵退稅額明細(xì)表”是從第二表中計(jì)算出來的,它是統(tǒng)計(jì)計(jì)算出的免抵退稅額,用于最后的申報(bào)。
2023 01/29 22:40
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