問題已解決

老師,我公司支付的員工工資,代賬公司做:借:其他應付款-** 貸:銀行存款;發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款--法人 ,造成員工和法人都有余額,現(xiàn)在我如何調(diào)整?

84785022| 提問時間:2023 01/29 22:02
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,請先按以下調(diào)整步驟: 1.先憑證“借:應付職工薪酬、貸:其他應付款--法人”,調(diào)整發(fā)放工資前,法人其他應付款余額,直至余額為零; 2.再憑證“借:其他應付款-貸:銀行存款”,調(diào)整發(fā)放工資前,員工應付工資余額,直至余額為零; 3.最后憑證“借:應付職工薪酬、貸:銀行存款”,重新核算發(fā)放工資,補充至正確的余額。 以上步驟完成后,可將員工應付工資及法人其他應付款的余額正確調(diào)整。 拓展知識: 調(diào)整步驟中涉及到的三個賬目,從規(guī)范記賬的角度,應當按照真實情況記錄,其中包括支付給員工的用于薪酬支付的資金,以及法人的其他應付款的資金。這樣,才能準確反映各賬目實際的余額,避免賬目發(fā)生失真。
2023 01/29 22:14
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