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老師,我公司支付的員工工資,代賬公司做:借:其他應(yīng)付款-** 貸:銀行存款;發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款--法人 ,造成員工和法人都有余額,現(xiàn)在我如何調(diào)整?

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/29 22:02
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
您好,請先按以下調(diào)整步驟: 1.先憑證“借:應(yīng)付職工薪酬、貸:其他應(yīng)付款--法人”,調(diào)整發(fā)放工資前,法人其他應(yīng)付款余額,直至余額為零; 2.再憑證“借:其他應(yīng)付款-貸:銀行存款”,調(diào)整發(fā)放工資前,員工應(yīng)付工資余額,直至余額為零; 3.最后憑證“借:應(yīng)付職工薪酬、貸:銀行存款”,重新核算發(fā)放工資,補(bǔ)充至正確的余額。 以上步驟完成后,可將員工應(yīng)付工資及法人其他應(yīng)付款的余額正確調(diào)整。 拓展知識(shí): 調(diào)整步驟中涉及到的三個(gè)賬目,從規(guī)范記賬的角度,應(yīng)當(dāng)按照真實(shí)情況記錄,其中包括支付給員工的用于薪酬支付的資金,以及法人的其他應(yīng)付款的資金。這樣,才能準(zhǔn)確反映各賬目實(shí)際的余額,避免賬目發(fā)生失真。
2023 01/29 22:14
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