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老師,收到以物抵債酒34118元,對方?jīng)]開發(fā)票,現(xiàn)在做業(yè)務(wù)招待用,怎么做賬

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/29 13:52
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青檸
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
對于以物抵債酒34118元,沒有發(fā)票的情況下,做賬步驟如下: 1、收款會計(jì):在會計(jì)憑證中填寫收款明細(xì),貸方科目為“銀行存款”,借方科目為“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。 2、付款會計(jì):在會計(jì)憑證中填寫付款明細(xì),貸方科目為“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”,借方科目為“貨物和抵債酒”。 3、記賬:根據(jù)上述兩項(xiàng)憑證,進(jìn)行憑證錄入和總帳登記。 拓展:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司在向客戶提供餐宴服務(wù),舉辦招待會,舉辦展覽會,安排出差,贈送禮品等情況下支出的合理成本費(fèi)用。這類費(fèi)用有時(shí)支付現(xiàn)金,有時(shí)也由客戶對公司提供貨物或服務(wù)以物抵債,有時(shí)也由企業(yè)招待供應(yīng)商或客戶,以深化合作關(guān)系。在這種情況下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的做賬要求也是特殊的。
2023 01/29 13:59
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