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老師,我們是建筑企業(yè),4月底收到一比工程款100萬,但是甲方5月下旬才要開票,像這種我們申報(bào)的時(shí)候怎么處理,啥時(shí)候申報(bào)

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/29 12:55
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在這種情況下,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收管理辦法》中關(guān)于“收入增值稅納稅匯總結(jié)算”的規(guī)定,按照收到款項(xiàng)額進(jìn)行申報(bào),不拘泥于發(fā)票開具時(shí)間。具體來說就是,甲方5月底才開票,企業(yè)在4月底就收到了款項(xiàng),那么此時(shí)可以按照收到款項(xiàng)額申報(bào)增值稅,而發(fā)票開具時(shí)間只是記賬憑證的一種,可以有效的證明企業(yè)的稅務(wù)行為,但不影響增值稅的申報(bào)。為了加強(qiáng)稅收管理,建議企業(yè)同時(shí)擁有發(fā)票和收據(jù),一方面防止遺漏稅款,一方面也能夠有效的證明企業(yè)的稅務(wù)行為。 此外,建議企業(yè)務(wù)必要了解政策規(guī)定,以免出現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)中出現(xiàn)覆蓋范圍不當(dāng)或遺漏抵扣和計(jì)算方式錯(cuò)誤而導(dǎo)致產(chǎn)生不必要的稅負(fù)。例如,要充分留意報(bào)稅時(shí)候的完稅憑證、報(bào)稅時(shí)應(yīng)稅項(xiàng)目、征收稅種、抵扣稅種、抵扣額、計(jì)稅基數(shù)、計(jì)稅依據(jù)等明細(xì)。
2023 01/29 13:06
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