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老師,我交增值稅時(shí),實(shí)際繳納的比賬上多一分錢,賬務(wù)上怎么處理呢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 12:51
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當(dāng)您繳納增值稅時(shí),如實(shí)際繳納的金額比賬上多一分錢,則應(yīng)及時(shí)將多出的一分錢納入“往來(lái)款”中。 一般來(lái)說(shuō),企業(yè)應(yīng)及時(shí)把多繳的稅款納入“往來(lái)款”賬戶中,并在賬務(wù)上以“稅收對(duì)沖”的形式進(jìn)行記賬,被納入“往來(lái)款”的稅款一般無(wú)須申報(bào),但應(yīng)當(dāng)適當(dāng)保存好相關(guān)票證以備查詢。 此外,在實(shí)際繳納增值稅時(shí),企業(yè)還應(yīng)定期核查未稅前,要嚴(yán)格按規(guī)定的稅率及稅額繳納增值稅;在核查期間,保持有效的票據(jù)和賬冊(cè),有效的賬務(wù)處理,有效的記賬憑證等,且重要賬務(wù)憑證須加蓋公章,使企業(yè)具備稅務(wù)審計(jì)時(shí)可以依據(jù)的證據(jù)。 總而言之,繳納增值稅時(shí),企業(yè)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)賬單,認(rèn)真檢查,避免因少繳或多繳稅費(fèi),而影響企業(yè)的稅務(wù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)。拓展知識(shí):繳納增值稅時(shí),應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況,按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)改增,收支情況等有效憑證,確定準(zhǔn)確的應(yīng)納稅款金額,并及時(shí)納稅。
2023 01/29 13:00
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