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扎賬,因為沒有發(fā)票,把相關人員的費用掛在其他應收款,年底要如何處理

84784994| 提問時間:2023 01/29 11:25
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金牌答疑老師
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處理其他應收款的拆賬的方式主要有兩種: 一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金拆賬方式,即把每筆應收款善后拆賬,將每筆交易按照對應的發(fā)票和收據(jù)分解,以便最終將每筆應收款從總額中分配出來。 另一種是折現(xiàn)拆賬方式,即把每筆應收款折現(xiàn)成本年度的實際金額,并將這筆金額的實際收入金額減去,使每筆應收款的實際收入減少一等份。 分拆賬戶時,一定要認真核算各賬戶的應收款收入情況,以免出現(xiàn)不合理的收支;同時,在核算應收款收入時,一定要依據(jù)會計記賬憑證要求正確記賬,以確保賬目的準確性。此外,在分拆賬戶時,應當做好財務報表,確保報表正確顯示凈利潤和月度報表,便于財務經理查詢財務數(shù)據(jù)。
2023 01/29 11:31
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