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老師21年不小心錯誤認(rèn)證了一張專票,這張發(fā)票也沒有報(bào)銷,22年做賬的話,我怎么做分錄來調(diào)整這個專票的稅額

84784999| 提問時間:2023 01/29 09:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
在調(diào)整21年的專票稅額的分錄中,應(yīng)該先做發(fā)生影響的憑證,根據(jù)該專票的產(chǎn)生,一般應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),在科目上應(yīng)以增值稅為主。所以,具體的調(diào)整分錄如下: 1、增值稅科目:借方記負(fù)數(shù)金額,貸方記發(fā)票金額,來減少以前的增值稅稅金; 2、應(yīng)交稅費(fèi)科目:借方記正數(shù)發(fā)票金額,貸方記正數(shù)稅額。 拓展:根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》,企業(yè)出示財(cái)務(wù)錯誤認(rèn)證專用發(fā)票的,需向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào),收繳財(cái)務(wù)認(rèn)證稅額,以及注銷該發(fā)票,并按照有關(guān)規(guī)定追繳繳納滯納金。
2023 01/29 09:46
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