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供貨商開不進來發(fā)票,如何清賬

84785035| 提問時間:2023 01/29 05:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
清賬的基本處理流程如下: 1. 向供貨商發(fā)送清帳請求。在發(fā)送清帳請求之前,應(yīng)該先與供貨商就能否清賬和發(fā)票的事項協(xié)商,以便雙方都有一個明確的認識。 2. 確認雙方是否同意清賬,如果同意,就確定雙方的清帳賬戶。 3. 根據(jù)雙方確認的清帳賬戶,確定清賬形式,例如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交易等。 4. 開具清賬發(fā)票,保存清賬記錄及發(fā)票,以便進行后續(xù)查詢及分析。 拓展:清賬完成后,建議雙方及時更新賬務(wù)系統(tǒng),以避免不必要的誤會和糾紛。同時,還可以按照稅務(wù)機關(guān)的要求,定期對清賬記錄及發(fā)票進行復(fù)核,以保證清賬記錄的真實性和可查性。
2023 01/29 06:06
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