問(wèn)題已解決

老師你好:我在申報(bào)增值稅季報(bào),我們應(yīng)交稅費(fèi)只有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額,表中的進(jìn)項(xiàng)稅額還填待認(rèn)證的數(shù)嗎?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 21:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師你好!在申報(bào)增值稅季報(bào)時(shí),一般我們只需要填寫(xiě)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額,而不需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)《財(cái)稅》第101號(hào)文件的規(guī)定:“增值稅季報(bào)應(yīng)納稅額只反映實(shí)際發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)貨物、接受勞務(wù)或者使用資源所應(yīng)納稅款額,不包括進(jìn)項(xiàng)稅額?!币虼?,在填寫(xiě)增值稅季報(bào)表中,我們不需要填寫(xiě)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。 此外,我們還需要注意:填報(bào)增值稅季報(bào)表時(shí),要按照相關(guān)規(guī)定,按月申報(bào)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額之和,或者按季度申報(bào)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額之和,并把相關(guān)稅費(fèi)抵扣。 總之,在填寫(xiě)增值稅季報(bào)表時(shí),關(guān)于待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě),不只是在表中的填寫(xiě)需要注意的,更需要引起足夠的重視,以確保增值稅的有效繳納。
2023 01/28 21:47
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~