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老師好!現(xiàn)在小規(guī)模開票免稅,增值稅部分已經(jīng)計(jì)入收入了,還用不用再將增值稅部分計(jì)入營業(yè)外收入

84785035| 提問時間:2023 01/28 20:00
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一般而言,小規(guī)模開票免稅后,需要將增值稅部分計(jì)入營業(yè)外收入,并通過發(fā)票去核實(shí)增值稅部分的收入情況。營業(yè)外收入的計(jì)算方式一般簡單,即將收取的增值稅部分的金額合計(jì),并減去本月發(fā)票增值稅部分的金額,就可以知道本月公司營業(yè)外收入的情況。另外,小規(guī)模開票免稅也會影響到企業(yè)稅收,在進(jìn)行稅收申報時,如果沒有對應(yīng)的發(fā)票,那么企業(yè)可能會被增加應(yīng)納稅額,因此建議企業(yè)最好在營業(yè)外收入的統(tǒng)計(jì)上,采用發(fā)票的形式去核實(shí)增值稅的部分收入情況,以免出現(xiàn)稅收爭議,影響企業(yè)的正常經(jīng)營。拓展:小規(guī)模開票免稅的申報,企業(yè)需要采取什么樣的方式?在面對小規(guī)模開票免稅的稅收爭議時,可以采取什么辦法?
2023 01/28 20:07
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