問題已解決

老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版在跨年如何進(jìn)行反結(jié)賬修改憑證

84785018| 提問時間:2023 01/28 18:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版在跨年反結(jié)賬有兩種操作方法: 1、利用金蝶財(cái)務(wù)軟件的現(xiàn)金管理功能:可以使用金蝶財(cái)務(wù)軟件的現(xiàn)金管理功能按月進(jìn)行反結(jié)賬,先將每月的期末余額記入期初余額,再將期初余額記入期末余額。 2、利用金蝶財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表功能:可以使用金蝶財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表功能,在反結(jié)賬準(zhǔn)備向?qū)ы撁嬷邪茨赀M(jìn)行反結(jié)賬,即把期初余額與上一年的期末余額對調(diào),然后將期初余額記入期末余額。 修改憑證后,可以利用金蝶財(cái)務(wù)軟件的“再換算功能”,將新憑證的期初余額、總賬科目余額和明細(xì)賬科目余額,重新?lián)Q算到期末余額上去。 拓展知識:反結(jié)賬是指在一定時期(年度、季度、月度)結(jié)束前,把余額轉(zhuǎn)移到下一定時期,以反映科目期初余額的情況稱為反結(jié)賬。反結(jié)賬可以避免科目余額與實(shí)際情況不符的情況發(fā)生,確保會計(jì)核算的科目余額的準(zhǔn)確性。
2023 01/28 18:41
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~