問(wèn)題已解決

我公司收了客戶(hù)200多萬(wàn) 貨也發(fā)出去了 只是還沒(méi)開(kāi)票給客戶(hù) 那我這收到的200萬(wàn)要怎么做賬?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 15:35
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先,在錄入客戶(hù)收款的記錄時(shí),應(yīng)以“預(yù)收賬款”的方式來(lái)記錄賬戶(hù)的收支。其次,在這部分收入錄入進(jìn)賬后,在錄入發(fā)票記錄時(shí),需要新增一條“銷(xiāo)售收入”,并分別重復(fù)之前“預(yù)收賬款”的金額,并細(xì)分“應(yīng)收賬款”和“額外收入”兩項(xiàng)賬戶(hù)的金額,以便于記賬報(bào)稅的統(tǒng)一。 針對(duì)200萬(wàn)的賬款,需要在發(fā)票開(kāi)具后進(jìn)行如下記錄: -貸方:"銷(xiāo)售收入” -借方:“應(yīng)收賬款" 和 “額外收入” 最后,在這筆賬款中,“應(yīng)收賬款”的金額應(yīng)當(dāng)與發(fā)票金額一致;而“額外收入”的金額則是收到賬款多于發(fā)票金額的部分,應(yīng)當(dāng)將其細(xì)分為“額外收款”及“補(bǔ)差價(jià)”等,其拆分?jǐn)?shù)額要視客戶(hù)與公司之間的交易具體情形而定。 拓展知識(shí): 開(kāi)票前應(yīng)預(yù)付的款項(xiàng),可發(fā)票錄入系統(tǒng)改名為“預(yù)收賬款”來(lái)調(diào)整賬面狀況,也可以把客戶(hù)支付的預(yù)付款轉(zhuǎn)為貨款,以便客戶(hù)支付款項(xiàng)和錄入發(fā)票時(shí)能夠更直觀地了解賬面情況。
2023 01/28 15:41
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