問(wèn)題已解決

老師,我們是制作費(fèi)3%專票的收入,在納稅申報(bào)的時(shí)候填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)里面對(duì)嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 01/28 15:01
84785041
2023 01/28 15:02
但是附表一服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)是0
84785041
2023 01/28 15:03
您看一下
郭老師
2023 01/28 15:05
你好,你看一下你自己能填寫進(jìn)去嗎?
84785041
2023 01/28 15:07
這是2022年的,這是我新接手的公司,我就想知道他這么填對(duì)不對(duì)
84785041
2023 01/28 15:07
這是我們的行業(yè)大類和明細(xì)行業(yè)
郭老師
2023 01/28 15:08
弗列資料不填寫 不是差額交稅 只填寫主表 主表截圖
84785041
2023 01/28 15:12
我理解的是主表上服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)只要有數(shù)據(jù),附表一就應(yīng)該有數(shù)據(jù),不是么
郭老師
2023 01/28 15:12
你好,不是的,差額交稅的才填寫的,有些地方稅務(wù)局如果開(kāi)了專票才需要填寫,其他的不需要填寫啊。
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