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購車發(fā)票的增值稅填寫在增值稅申報表的哪一張哪一欄

84785040| 提問時間:2023 01/28 13:51
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
購車發(fā)票的增值稅應(yīng)在增值稅申報表(簡稱表一)的第三欄“應(yīng)納金額”填寫。填寫時,要把發(fā)票上的貨物總價按照購車發(fā)票標簽上所指示的稅率計算增值稅,加上發(fā)票上收取的稅金填入表一的第3欄,把進項稅額填入表一的第4欄。 拓展知識:增值稅申報表一的第7欄為抵減的進項稅額,購車發(fā)票上的進項稅額要填寫在第7欄,可抵減應(yīng)納稅額。增值稅申報表一的第9欄為抵減的按政策規(guī)定的進項稅額,其抵減的稅金額在發(fā)生發(fā)票的當月末,通過網(wǎng)上申報平臺申報后,可以沖減應(yīng)交稅金。
2023 01/28 14:00
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