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老師!我們是菜市場(chǎng)賣小菜的,1-3月沒開票,我申報(bào)增值稅填的是0,自然人電子稅務(wù)局經(jīng)營(yíng)所得收入可以填數(shù)字嗎?還是要同增值稅一樣填0呢?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/28 11:14
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
做菜市場(chǎng)賣小菜的,1-3月沒開票,以增值稅申報(bào),當(dāng)然是填寫0。因此,在自然人電子稅務(wù)局經(jīng)營(yíng)所得收入的申報(bào)中,也要按照1-3月工商執(zhí)照上的稅收金額填寫,如果沒有開票,也就是0。 假設(shè),某甲乙口岸報(bào)關(guān)員收入,申報(bào)的期間,當(dāng)月未開具發(fā)票,那么,可以開一個(gè)報(bào)關(guān)員服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以認(rèn)定為銷售貨物、提供勞務(wù)收入,經(jīng)營(yíng)獲得的收入。此種情況下,這個(gè)發(fā)票金額就是該月經(jīng)營(yíng)收入,以實(shí)際發(fā)票金額填寫即可。 總之,是否需要納稅,要根據(jù)月份是否開具了發(fā)票來(lái)定,沒有開具發(fā)票則填0,有開具發(fā)票則填寫實(shí)際金額。另外,在任何納稅申報(bào)形式上,為了節(jié)稅,還是要做好明細(xì)備案,以免遇到稅務(wù)檢查時(shí)情況更加復(fù)雜,可能會(huì)被稅務(wù)部門要求補(bǔ)繳滯納金和滯納稅款。
2023 01/28 11:25
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