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你好,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,公司是一般納稅人,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如何做分錄?這筆收入需要計(jì)提增值稅嗎

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/28 10:50
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還時(shí),做分錄應(yīng)當(dāng)是:貸:應(yīng)交稅金-手續(xù)費(fèi)抵減,借:個(gè)稅收入。 這筆收入需要計(jì)提增值稅,因?yàn)閭€(gè)人所得稅是一種消費(fèi)稅,按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)收到來自稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人所得稅和個(gè)人支出的稅金,屬于消費(fèi)稅類,應(yīng)即時(shí)計(jì)提增值稅,即用增值稅計(jì)提款貸:應(yīng)交稅金-營(yíng)業(yè)稅和附加,借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅。 另外,收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不應(yīng)計(jì)提增值稅,因?yàn)闀?huì)影響企業(yè)的利潤(rùn)率和現(xiàn)金流量。此外,企業(yè)也應(yīng)注意如果收取的個(gè)人所得稅不符合稅法規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)做出相應(yīng)的支出調(diào)整,以便企業(yè)按照期末實(shí)際情況確認(rèn)稅金支出。
2023 01/28 11:01
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