問(wèn)題已解決

老師,我們單位沒(méi)有發(fā)票的支出,計(jì)入管理費(fèi)用了,所得稅前加上還是減去這部分呢,我轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎了

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 09:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),不論是稅前加計(jì)還是減計(jì),管理費(fèi)用都是不可以作為稅前扣除項(xiàng)目的。因此,單位沒(méi)有發(fā)票的支出,不論計(jì)入管理費(fèi)用還是其他支出,都不可以作為稅前扣除項(xiàng)目,也不可以計(jì)入稅前加項(xiàng)。 拓展知識(shí):稅前減項(xiàng),指企業(yè)在申報(bào)所得稅之前,合法合規(guī)地從其應(yīng)稅收入中扣除的合法費(fèi)用,如購(gòu)買(mǎi)原材料、支付勞動(dòng)報(bào)酬、企業(yè)研發(fā)費(fèi)等。稅前加項(xiàng)是指企業(yè)在申報(bào)應(yīng)納稅所得額之前,需要增加的合法收入或不可扣除的費(fèi)用,如享受補(bǔ)助、支付非正常費(fèi)用、財(cái)政補(bǔ)助等。
2023 01/28 09:31
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