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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我們有家供應(yīng)商無法開具專票,都是攢一塊讓他的供應(yīng)商給我們開發(fā)票,那么采購單據(jù)和開具發(fā)票的供貨單位不一致,這樣應(yīng)該怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答在采購單據(jù)和開具發(fā)票的供貨單位不一致的情況下,賬務(wù)處理需要由企業(yè)的財(cái)務(wù)人員來完成。首先,根據(jù)采購單據(jù)的供貨單位,將采購貨物或服務(wù)的費(fèi)用記錄到企業(yè)的應(yīng)付賬款,同時(shí),將采購單據(jù)上的供應(yīng)商編碼記錄到客戶或供應(yīng)商賬戶中。然后,按照發(fā)票的供貨單位,將開具的發(fā)票記錄為應(yīng)付發(fā)票,最后,將發(fā)票上的供應(yīng)商編碼記錄到客戶或供應(yīng)商賬戶中。因此,采購單據(jù)和開具發(fā)票的供貨單位不一致的情況下,應(yīng)當(dāng)正確建立兩個(gè)供應(yīng)商的賬戶,并分別記錄費(fèi)用和發(fā)票。
拓展知識(shí):從財(cái)務(wù)處理上來說,采購單據(jù)和開具發(fā)票的供貨單位不一致還會(huì)帶來可能的稅負(fù)增加,因?yàn)樵谀承┣闆r下,供應(yīng)商發(fā)票上開具的增值稅費(fèi)用需要由企業(yè)來負(fù)擔(dān),而采購單據(jù)上的供貨商只能幫助企業(yè)報(bào)銷差額稅金,不能全額報(bào)銷增值稅。此外,供應(yīng)商發(fā)票上的發(fā)票號(hào)碼無法在采購單據(jù)中記錄,會(huì)影響企業(yè)的資質(zhì)審核。因此,盡量保證企業(yè)的供應(yīng)商發(fā)票與采購單據(jù)的供貨單位一致,以保證企業(yè)的賬實(shí)相符,同時(shí)也能減少稅負(fù)和資質(zhì)審核的工作量。
2023 01/27 11:57
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