問(wèn)題已解決

老師你好,固定資產(chǎn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,3月記賬時(shí)少記賬1000多元,4月已經(jīng)計(jì)提了一個(gè)月的固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎樣處理?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 11:46
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首先,應(yīng)該根據(jù)記賬時(shí)發(fā)票的準(zhǔn)確金額及計(jì)提的月份金額,核實(shí)準(zhǔn)確性; 其次,如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò),可以在當(dāng)月期間進(jìn)行記賬校正,對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)賬戶做逆向憑證的借貸金額補(bǔ)足; 隨后,根據(jù)加減價(jià)值和價(jià)值變動(dòng)憑證,在固定資產(chǎn)科目上記賬,以及做針對(duì)于開(kāi)票數(shù)據(jù)的調(diào)整; 最后,做好折舊攤銷(xiāo)登記,以及月末結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識(shí):記賬時(shí)發(fā)票的準(zhǔn)確性是記賬處理的重要環(huán)節(jié),建議對(duì)于每一筆開(kāi)出的發(fā)票,記賬前應(yīng)該進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí),以免出現(xiàn)賬簿與發(fā)票不符的情況。
2023 01/27 11:55
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