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出口退稅需要繳納附加稅嗎?是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行的是免抵退

84785038| 提問時(shí)間:2017 08/23 10:37
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
需要交附加稅,免出口的增值稅,但外貿(mào)企業(yè)有可能還存在內(nèi)銷的,交了增值稅,就需要交增值稅的附加稅
2017 08/23 10:38
84785038
2017 08/23 11:01
免抵增值稅稅額是轉(zhuǎn)入成本的那一部分嗎?
84785038
2017 08/23 11:02
如果有內(nèi)銷需要繳納附加稅,那么附加稅應(yīng)該是內(nèi)銷的加上這個(gè)免抵增值稅稅額的嗎?應(yīng)該是合并計(jì)算的嗎?
李愛文老師
2017 08/23 11:09
免抵增值稅稅額就是轉(zhuǎn)入成本的那一部分 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 附加稅,按交的增值稅計(jì)算,這個(gè)實(shí)際上由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)減少了,實(shí)際上就是相當(dāng)于增加了銷項(xiàng),這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出屬于多交增值稅的數(shù)據(jù)
84785038
2017 08/23 11:21
@李愛文老師:老師 出口的進(jìn)項(xiàng)稅額是如何計(jì)算的? 收購的農(nóng)產(chǎn)品 開具的發(fā)票上面的稅率應(yīng)該是多少?
李愛文老師
2017 08/23 11:32
出口的進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)票,得來的數(shù)據(jù)。 收購的農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票上面的稅率是11%
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