問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)待攤費(fèi)用借方負(fù)數(shù)有余額要怎么處理?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 08:28
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
待攤費(fèi)用借方負(fù)數(shù)有余額時(shí)應(yīng)在月末進(jìn)行處理。一般來(lái)說(shuō),月末,應(yīng)根據(jù)借方賬戶(hù)余額進(jìn)行借方自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),將借方賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的待攤費(fèi)用貸方賬戶(hù),并將其記入下月的待攤費(fèi)用借方賬戶(hù)。如果借方賬戶(hù)的余額為0,應(yīng)將借方賬戶(hù)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到貸方賬戶(hù),然后將其記錄在下月的待攤費(fèi)用貸方賬戶(hù)中。例如,樂(lè)視公司月末,借方待攤費(fèi)用是-15000元,余額是1000元,應(yīng)將1000元的余額結(jié)轉(zhuǎn)到貸方待攤費(fèi)用,并將其記錄在下月的待攤費(fèi)用貸方賬戶(hù)中,此時(shí)借方待攤費(fèi)用余額為-16000元。 在處理待攤費(fèi)用借方負(fù)數(shù)有余額時(shí),要注意定期核算月末待攤費(fèi)用賬戶(hù),以確認(rèn)待攤費(fèi)用的實(shí)際情況和余額,并進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。此外,還需要對(duì)待攤費(fèi)用的發(fā)生時(shí)間和其他相關(guān)情況進(jìn)行記錄,相應(yīng)的記錄應(yīng)存放在外部輔助記錄中以備查閱和審計(jì)。
2023 01/27 08:40
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