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請(qǐng)問老師,我剛才收到一張2018年11月份開的稅率為16%的專票,現(xiàn)在可以抵扣嗎,按16%抵扣的金額做賬嗎

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/27 08:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
可以抵扣,按16%抵扣金額做賬。如果收到2018年11月份開的稅率為16%的專票,可以把專票的抵扣額算入稅前扣除項(xiàng)目中。一般來說,企業(yè)可以使用任何日期開具的正常發(fā)票或收入的發(fā)票,用于稅前扣除。企業(yè)可以將稅前扣除項(xiàng)目提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),以減少企業(yè)應(yīng)納稅款的數(shù)額。從技術(shù)上講,企業(yè)在報(bào)送稅款的過程中可以合理抵消當(dāng)期可抵扣的發(fā)票額,以減少企業(yè)實(shí)際繳交的稅款金額。 另外,由于貨物采購發(fā)票是企業(yè)應(yīng)納稅款的依據(jù),因此企業(yè)需要做好發(fā)票核算工作,以便在報(bào)稅時(shí)準(zhǔn)確減少應(yīng)納稅款。制作專票時(shí),企業(yè)應(yīng)留存以下憑證:完整的發(fā)票、收據(jù)、對(duì)應(yīng)的貨物采購合同、收發(fā)貨明細(xì)及外科化驗(yàn)單、專票表格清單,以及企業(yè)發(fā)票管理制度。 最后,企業(yè)應(yīng)該謹(jǐn)記兩點(diǎn):首先,應(yīng)確保只使用正確的專票來抵扣稅款;其次,要采取有效措施,保存發(fā)票核算相關(guān)記錄,以便減低應(yīng)繳稅款時(shí)發(fā)生糾紛的可能性。
2023 01/27 08:30
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