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倉庫當(dāng)月入庫的原材料,跟采購付款的原材料有差異要不要處理呢?會有時間差,但是每個月還是要做生產(chǎn)領(lǐng)用,這個差異怎么處理呢?

84784999| 提問時間:2023 01/27 07:39
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
一般來說,當(dāng)原材料采購付款和入庫數(shù)量有差異時,要進(jìn)行處理,具體的處理方式主要取決于原材料的實際應(yīng)用,一般情況下,如果差異小于一定的限度,會選擇以庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,如果差異超出這個限度,那么就需要對有差異的原材料重新進(jìn)行采購,重新進(jìn)行記賬。 拓展知識:在處理入庫和采購付款之間的差異時,需要遵循的原則是正確的記賬是第一位的,只有正確記賬才能保證企業(yè)資金流動的正常運行。此外,在管理原材料的過程中,應(yīng)盡可能采取精小的原材料管理,減少誤差的發(fā)生,以防止原材料的浪費,同時也可以為企業(yè)節(jié)省成本。
2023 01/27 07:44
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