問(wèn)題已解決

5月1號(hào),A公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付,材料尚未到達(dá)5月10日,上述甲材料運(yùn)達(dá)a公司并驗(yàn)收入庫(kù)要求分別編寫5月1號(hào),5月10號(hào)的會(huì)計(jì)分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 19:52
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
五月一日: 【借】應(yīng)付賬款200000元; 【貸】銀行存款200000元; 五月十日: 【借】材料26000元,裝卸費(fèi)5000元; 【貸】應(yīng)付賬款31000元; 拓展知識(shí):當(dāng)增值稅專用發(fā)票上注明的貨款以賬款的形式支付時(shí),主要分兩步,第一步是當(dāng)貨款發(fā)生時(shí),記賬時(shí)應(yīng)付賬款的貸方需要“增值稅”作為一個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目代表了實(shí)際上需要在支付時(shí)分開付的增值稅;第二步是實(shí)際支付時(shí),應(yīng)付賬款和增值稅兩個(gè)項(xiàng)目分開記錄。
2023 01/26 20:00
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