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老師,有一筆增值稅免稅的技術(shù)服務(wù)費,我應(yīng)該填在增值稅那個表里面

84785018| 提問時間:2023 01/26 19:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《增值稅政策性文件(2016)第252號》,技術(shù)服務(wù)費免征增值稅的,應(yīng)在增值稅納稅申報表銷售貨物明細表(核定表)中填報。 在“銷貨清單”中選擇“技術(shù)服務(wù)費”,在“總金額”一欄填寫技術(shù)服務(wù)費相應(yīng)金額,在“稅額”一欄填寫“0”,表明技術(shù)服務(wù)費免征增值稅,再在“稅率”一欄填寫“免稅”即可。 除此之外,技術(shù)服務(wù)費免稅還需要符合以下要求,一是技術(shù)服務(wù)費只包括技術(shù)咨詢,技術(shù)改造,技術(shù)開發(fā),技術(shù)出口等技術(shù)服務(wù);二是技術(shù)服務(wù)費必須取得相關(guān)政府部門審批文件;三是服務(wù)對象必須為國內(nèi)企業(yè)。 總的來說,技術(shù)服務(wù)費免稅是技術(shù)服務(wù)活動的受益人和技術(shù)服務(wù)提供者之間的一項由政府控制的特殊優(yōu)惠政策。它除了有利于企業(yè)獲得免稅技術(shù)服務(wù)外,也可以為結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、效率提高等發(fā)揮作用。
2023 01/26 19:53
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