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財(cái)務(wù)內(nèi)控和內(nèi)部審計(jì)各指的具體內(nèi)容是什么

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/26 19:38
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
財(cái)務(wù)內(nèi)控是指通過實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告和控制程序,幫助組織開展其財(cái)務(wù)活動(dòng),并有效地支持其經(jīng)營活動(dòng),以滿足其財(cái)務(wù)目標(biāo)的過程。它包括實(shí)施程序,收集和存檔信息,明確責(zé)任,決定預(yù)算,確定標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部報(bào)告和審計(jì)。財(cái)務(wù)內(nèi)控的目的是確保業(yè)務(wù)的有效運(yùn)營,以及在報(bào)告期間的收入,成本,利潤和資產(chǎn)的有效管理。 內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立的、客觀的,針對(duì)組織中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì),它是為組織更好管理風(fēng)險(xiǎn)和控制措施制定出的審計(jì)活動(dòng)。內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐以一種非常有針對(duì)性的方式,以確保公司實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),改善操作效率,判斷管理,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量,有助于公司的可持續(xù)性發(fā)展。 拓展知識(shí):財(cái)務(wù)內(nèi)控和內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)不僅要求組織對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé),還要強(qiáng)調(diào)決策程序的道德性。內(nèi)部審計(jì)也是一種收集、評(píng)估和報(bào)告基于組織風(fēng)險(xiǎn)的信息的工具,以確?;顒?dòng)按照內(nèi)部政策和流程執(zhí)行,以滿足組織的目標(biāo)。
2023 01/26 19:49
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