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老師 你好 這個(gè)月 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅450元 怎做賬務(wù)處理啊

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/26 19:01
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
賬務(wù)處理方式: 1、在資產(chǎn)負(fù)債表上做如下處理:由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,因此,將此項(xiàng)差額(450元)登記在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生增加”這一欄目下; 2、在損益表上做如下處理:登記在“所得稅費(fèi)用”這一欄目下,所得稅費(fèi)用=450元。 此外,一般而言,當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)以繳納稅費(fèi)的方式將其結(jié)轉(zhuǎn),并將稅費(fèi)支出登記到“所得稅費(fèi)用”欄;如果不需要支付稅費(fèi),則需要以“調(diào)整”的方式處理賬務(wù),將此項(xiàng)差額轉(zhuǎn)入期初賬務(wù)或期末賬戶進(jìn)行登記。
2023 01/26 19:10
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