問題已解決

老師 增值稅電子發(fā)票當(dāng)月沖紅要做賬的嗎

84785006| 提問時間:2023 01/26 18:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師,增值稅電子發(fā)票當(dāng)月沖紅賬務(wù)處理,是指在發(fā)票當(dāng)月內(nèi),因發(fā)票納稅人因收發(fā)票錯誤、數(shù)量錯誤、發(fā)票注明內(nèi)容錯誤或者發(fā)票代開因故等原因需要沖紅的,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月及時辦理沖紅的稅號碼的(含空白發(fā)票)。在當(dāng)月辦理沖紅的,應(yīng)按照發(fā)票及稅票相關(guān)規(guī)定,編制沖紅賬簿,正確記載發(fā)票已沖紅;同時辦理抵扣稅額處理,抵扣稅額應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月內(nèi)實現(xiàn),并及時彌補抵扣發(fā)票,使抵扣稅額真實、準(zhǔn)確。此外,在沖紅賬務(wù)處理過程中,需要交稅號碼按照國家有關(guān)規(guī)定辦理當(dāng)月沖紅退稅手續(xù),以免發(fā)生超稅收入的情況發(fā)生。為此,應(yīng)當(dāng)編制沖紅賬務(wù)憑證,記錄沖紅賬務(wù)的相關(guān)情況,確保沖紅處理的真實、準(zhǔn)確、可查。 拓展知識:稅收沖紅是指納稅申報期結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的稅負(fù)超出實際應(yīng)納稅負(fù)的,由納稅人申請補繳的行為;發(fā)票沖紅是指因發(fā)票上錯誤而取消或注銷發(fā)票,由開票人收回發(fā)票,變更發(fā)票內(nèi)容后再重開發(fā)票的操作.稅收沖紅和發(fā)票沖紅在辦理過程中實質(zhì)相同,只是在政策方面存在著一定的差別.
2023 01/26 18:35
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~