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月底發(fā)票金額開錯(cuò)了,收到貨款和發(fā)票對(duì)不上怎么做賬

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/26 14:07
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在月底開票時(shí)發(fā)票金額開錯(cuò)了,需要根據(jù)實(shí)際收到的貨款金額來做賬: 首先,需要核實(shí)貨款收到的憑證是否正確無誤。如果確認(rèn)收到的貨款憑證無誤,則根據(jù)憑證的金額來做賬,收到的貨款金額在現(xiàn)金流量表時(shí)減少,而應(yīng)收賬款增加;如果發(fā)票金額開錯(cuò),對(duì)賬戶的報(bào)表造成影響,則可以做紅沖記賬,在發(fā)生紅沖時(shí),應(yīng)收賬款減少,而現(xiàn)金流量賬戶增加;此外,如果在做完紅沖記賬后,還需要把實(shí)際收入分類記入準(zhǔn)確的項(xiàng)目中,可以通過出納日記賬核對(duì)確認(rèn)。 拓展:在及時(shí)完成賬單對(duì)賬時(shí),有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)賬單開錯(cuò)等問題,減少損失。此外,把賬單歸類到準(zhǔn)確的科目上,結(jié)合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,也是提升財(cái)務(wù)管理水平的重要方式。
2023 01/26 14:16
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