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印花稅申報(bào)沒有把進(jìn)項(xiàng)合同的部分申報(bào)怎么辦?

84784959| 提問時間:2023 01/26 13:10
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
在進(jìn)行印花稅申報(bào)時,如果沒有把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的部分申報(bào),即沒有納入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅金,這將會產(chǎn)生欠稅的情況。因此,在進(jìn)行印花稅申報(bào)時,應(yīng)特別注意把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的部分一并申報(bào),以防止欠稅的情況發(fā)生。 此外,進(jìn)行印花稅申報(bào)時,還需要注意,如果交稅金額超過了實(shí)際繳納的金額,那么應(yīng)當(dāng)把多余的稅金及時返還,以保證依法納稅。另外,注意避免納稅計(jì)算中的算術(shù)錯誤,以及納稅憑證的填寫錯誤,以免造成欠稅的情況。 此外,還要了解印花稅政策變化,不斷更新系統(tǒng),以便及時發(fā)現(xiàn)印花稅政策變化,確保印花稅申報(bào)準(zhǔn)確無誤。
2023 01/26 13:21
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