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老師我們去年少計提了企業(yè)所得稅2000 只計提了6000今年實際交稅8000應該怎么做分錄呢

84785027| 提問時間:2023 01/26 13:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
此處的分錄是: 1.應交稅費:借2000元; 2.應交稅費-匯兌損失:貸2000元; 3.企業(yè)所得稅:借6000元; 4.企業(yè)所得稅-匯兌損失:貸6000元; 5.稅金及附加:借8000元; 6.現(xiàn)金:貸8000元。 此處的企業(yè)所得稅,既是去年的遺留賬務,又是今年的費用,應該并列做分錄,使得報表更加準確可靠。 在分錄中,匯兌損失是可以拆分和并列的,匯兌損失就是匯率變動帶來的損失,和其他費用一樣,通過分錄,會反映在本期收入或費用或利潤中。
2023 01/26 13:13
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