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老師, 沒有發(fā)票的成本費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在哪張表上面調(diào)增?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/26 12:13
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在沒有發(fā)票的成本費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候,財(cái)政部門調(diào)增的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表。該表將納入企業(yè)投入的貨物、勞務(wù)以及購買財(cái)產(chǎn)而產(chǎn)生的稅額調(diào)增,一般稱為抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。其中,可調(diào)增的沒有發(fā)票成本費(fèi)用一般可以分三類:一是不可以報(bào)銷的費(fèi)用,即企業(yè)出付的一些物品,由于沒有發(fā)票,因此不能申報(bào)稅收;二是由于稅務(wù)機(jī)關(guān)政策性要求,企業(yè)購買服務(wù)及其他財(cái)產(chǎn)時(shí),發(fā)票要更換,但發(fā)票金額較大,超出可報(bào)銷的稅收的范圍;三是企業(yè)與某具體供應(yīng)商協(xié)商,約定發(fā)票金額低于事實(shí)金額,供方返還企業(yè)部分金額,但雙方協(xié)商不發(fā)發(fā)票,由企業(yè)收取的費(fèi)用。 拓展知識(shí):沒有發(fā)票的成本費(fèi)用在匯算清繳時(shí),財(cái)政部門如果檢查發(fā)現(xiàn),企業(yè)可以向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)出具“抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額證明”,由審計(jì)機(jī)構(gòu)出具“稅務(wù)審計(jì)報(bào)告”來認(rèn)定。在此基礎(chǔ)上,企業(yè)可以通過稅收管理系統(tǒng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)出具“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣申請(qǐng)表”,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)被轉(zhuǎn)入納稅人自行繳納的稅收科目之內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)調(diào)增。
2023 01/26 12:28
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