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老師,留底稅退稅了,怎樣做分錄?6稅2費退稅了,怎么做分錄,紅沖退稅部分?

84784971| 提問時間:2023 01/25 18:54
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:紅沖留底稅退稅部分分錄如下: 1、銷售收入科目(預收賬款科目): 借:現(xiàn)金/銀行存款 XX元 貸:銷售收入XXX元 2、應交稅費科目: 借:應交稅費XX元 貸:預收賬款XX元 3、其他應收款科目: 借:其他應收款XX元 貸:預收賬款XX元 4、應交稅費科目: 借:應交稅費XX元 貸:現(xiàn)金/銀行存款XX元 稅務紅沖在實際應收發(fā)票中抵扣,但是在會計分錄上,應將發(fā)票上面初始應收稅款(借方)與應退稅款(貸方)進行紅沖,這樣就能體現(xiàn)企業(yè)稅收負擔的減少。拓展知識:會計分錄上的稅金費用的確認順序是:根據(jù)《小企業(yè)會計準則》及《會計制度》,企業(yè)分別需要確認應繳稅款、應報稅款、已繳稅款及已報稅款四種稅金費用,其中結轉方式由企業(yè)選擇,可采用累計結轉方式或按照確認原則結轉。
2023 01/25 18:59
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