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一般納稅人開銷售票 11月份有張發(fā)票稅率開成免稅了 當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款2000 貸 收入 2000 然后這個(gè)月沖紅掉了 會(huì)計(jì)分錄為借收入2000 貸銀行存款2000 這樣做對(duì)嗎

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/25 14:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:這個(gè)做法是正確的。按照通常的會(huì)計(jì)原則,當(dāng)月發(fā)生免稅票張記賬時(shí),應(yīng)在借方記賬“銀行存款”科目,金額為2000;貸方記賬“收入”科目,金額也為2000。當(dāng)月沖紅時(shí),應(yīng)將借貸兩方的科目及金額對(duì)調(diào),即借方記賬“收入”科目,金額為2000;貸方記賬“銀行存款”科目,金額也為2000。所以,這個(gè)做法是正確的。 拓展知識(shí):回沖發(fā)票是指發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤或發(fā)票無效時(shí),需要重新審核、重新提交和開具發(fā)票過程。回沖發(fā)票也被稱為重開發(fā)票,是會(huì)計(jì)上常用的一種記賬方法。在這個(gè)過程中,由于實(shí)現(xiàn)了科目之間的借貸抵消,因此又稱作“借貸抵消”或“金額抵消”。
2023 01/25 14:38
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