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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底多計(jì)提了一次研發(fā)費(fèi)用工資,跨年了之后怎么沖賬呢
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速問速答研發(fā)費(fèi)用的沖賬一般是在兩個(gè)月份的會(huì)計(jì)核算中進(jìn)行沖賬,兩個(gè)月份對(duì)應(yīng)的費(fèi)用應(yīng)該開支在上月,進(jìn)行沖賬時(shí),會(huì)將前一個(gè)月末余額沖至次月月初,沖賬完成后,再登記費(fèi)用的賬面狀態(tài)。如果上月的費(fèi)用沒有被全部支出,可以將這部分沖賬到下一月份;但是如果上月的費(fèi)用已經(jīng)全部被支出,要把這部分沖賬到下月份,就必須采取調(diào)節(jié)性沖賬,即將次月費(fèi)用支出也沖到下月,沖賬完成后,再核對(duì)和調(diào)節(jié)賬面上的余額變動(dòng)情況是否正確。
拓展知識(shí):調(diào)節(jié)性沖賬是指將兩個(gè)月份之間的余額進(jìn)行調(diào)節(jié),利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間內(nèi)的沖賬及科目調(diào)整完成賬面余額的重新安排,以便在進(jìn)行財(cái)務(wù)核算時(shí)準(zhǔn)備賬面上的余額位置,并為下一月會(huì)計(jì)核算做好準(zhǔn)備。
2023 01/25 10:41
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