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你好,老師,我們是物業(yè)公司,上個季度的增值稅我沒有計提,還在應(yīng)交稅費里面,這個交過稅了,我該怎么做分錄

84784958| 提問時間:2023 01/25 09:35
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
此項交稅已經(jīng)完成,因此我們可以按照現(xiàn)行制度,完成分錄: 1、從應(yīng)交稅費支出中增加一筆,金額等于稅費應(yīng)交金額,科目為應(yīng)交稅費; 2、在稅金支出中增加一筆,金額等于稅費應(yīng)交金額,科目為稅金支出; 3、在銀行存款余額中減去一筆,金額等于稅費應(yīng)交金額,科目為銀行存款余額; 4、在應(yīng)交稅費余額中減去一筆,金額等于稅費應(yīng)交金額,科目為應(yīng)交稅費余額。 拓展知識:增值稅是指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的全部銷售收入及轉(zhuǎn)讓設(shè)備、動產(chǎn)抵償收入和貨物、加工修理修配勞務(wù)收入征收的稅款。增值稅是企業(yè)參與清算和報稅的必要部分,企業(yè)不能偷漏稅款或者不合規(guī)繳納稅款,否則將處罰。
2023 01/25 09:50
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