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老師您好,請問我上個(gè)月做了無票收入,填寫了申報(bào)表,這個(gè)月如何填寫增值稅申報(bào)表?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/25 09:25
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
尊敬的用戶,您好!感謝您的提問。 首先,您上個(gè)月做的無票收入需要在本月的增值稅申報(bào)表中進(jìn)行報(bào)送申報(bào)。首先,您需要準(zhǔn)備“增值稅普通發(fā)票開具明細(xì)表”,申報(bào)后面的內(nèi)容有: 情況一:如果您上個(gè)月沒有開具增值稅發(fā)票,則需要填寫“本期應(yīng)稅項(xiàng)目的期初結(jié)轉(zhuǎn)和本期新發(fā)生項(xiàng)目”,并把本期無票收入填寫在應(yīng)稅扣除項(xiàng)目里,該部分將不計(jì)入稅收。 情況二:如果您上個(gè)月開具過增值稅發(fā)票,則需要填寫“本期發(fā)票已開具但未申報(bào)項(xiàng)目”,并把本期無票收入填寫在可抵扣項(xiàng)目里,該部分將計(jì)入稅收。 此外,您還需要準(zhǔn)備一份最新的“增值稅普通發(fā)票開具明細(xì)表”,并把該表格上的內(nèi)容填寫在增值稅申報(bào)表上,以便在報(bào)稅時(shí)參考使用。 拓展知識:在增值稅申報(bào)表上填寫完畢后,您還需要填寫憑證欄,根據(jù)自己的情況,選擇相應(yīng)的憑證進(jìn)行申報(bào),以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。
2023 01/25 09:31
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