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請問跨年銷項沖紅會計分錄怎么做?這個沒有認(rèn)證,是否跟跨月沖紅一樣?
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速問速答跨年銷項沖紅會計分錄與跨月沖紅是一樣的,只是時間范圍不同而已。
跨年沖紅時,應(yīng)當(dāng)首先著眼于原始發(fā)票,確認(rèn)原發(fā)票是否跨年(具體多少天以及發(fā)票日期),如果是跨年,應(yīng)當(dāng)先開具跨年發(fā)票,并根據(jù)跨年發(fā)票的稅率和金額進行計算;之后,才進行沖紅會計分錄的處理。
具體的跨年沖紅會計分錄為:應(yīng)付賬款XX(分錄一),借:貸銷售稅額XX(分錄二);貸:借銷項稅額XX(分錄三);應(yīng)付賬款XX(分錄四)。
最后,還需要開具調(diào)整發(fā)票,把原發(fā)票的稅額和發(fā)票金額調(diào)整為0。
進行跨年沖紅時,有可能會出現(xiàn)稅額的跨年轉(zhuǎn)移問題,這需要先確認(rèn)稅額跨年的處理方式,再進行沖紅會計分錄的處理。此外,還需要關(guān)注當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門的規(guī)定,以防止出現(xiàn)不合規(guī)的行為。
2023 01/24 15:51
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