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老師,匯算清繳主表是虧損的,然后填寫A107041第31行減征企業(yè)所得稅就填0是嗎?

84785040| 提問時間:2023 01/24 13:50
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答復:是的,填寫A107041第31行減征企業(yè)所得稅應(yīng)填0,因為虧損企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)依據(jù)會計制度,按時繳納企業(yè)稅收,可以減少負債、緩解財務(wù)壓力、貫徹落實財政政策,同時也能保證企業(yè)及職工正常收入、正常生活。 企業(yè)經(jīng)營虧損時,部分虧損可扣除,但嚴格執(zhí)行稅收制度,其中仍需要繳納某些稅。例如,虧損企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅、消費稅時,仍要辦理相關(guān)報表,清算結(jié)存等。企業(yè)的營業(yè)額收入越大,繳納的企業(yè)所得稅就越多,也就表明企業(yè)的經(jīng)營狀況越好。同時,企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅時,可以享受相關(guān)優(yōu)惠政策,減少繳納企業(yè)所得稅的負擔。 此外,虧損企業(yè)還應(yīng)加大節(jié)約開支力度。企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅之前,應(yīng)從合理分配資金、節(jié)約開支、合理項目投資等多個方面加強對經(jīng)營的控制,盡可能地提高經(jīng)營效果,減少企業(yè)的負擔,保證企業(yè)的財務(wù)正常運營。
2023 01/24 14:02
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