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老師上個(gè)月一筆銷售做了現(xiàn)金收入,說(shuō)不對(duì)公轉(zhuǎn),小金額,這個(gè)月客戶又對(duì)公把款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在怎么處理?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 12:24
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該在上個(gè)月的現(xiàn)金收入上加上一條“對(duì)公轉(zhuǎn)賬”,可以將本月對(duì)公收到的資金登記到月末一起結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金收入,具體步驟如下: 1、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中手動(dòng)添加“對(duì)公轉(zhuǎn)賬”一條收入,并對(duì)來(lái)款記賬; 2、按照一般經(jīng)營(yíng)性收入的做法,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中發(fā)票認(rèn)證,并將此記賬憑證歸檔; 3、將本月的現(xiàn)金收入記賬“對(duì)公轉(zhuǎn)賬”,形成期末的“現(xiàn)金收入”科目,按照期末結(jié)賬的流程,將此項(xiàng)收入進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 此外,有時(shí)候,客戶還可能以貨到付款的方式付款,一定要將其記賬到指定賬戶,以免影響到期末財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)果。拓展知識(shí):企業(yè)在資金轉(zhuǎn)賬過(guò)程中,應(yīng)該根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,確保合理、準(zhǔn)確地記錄賬。
2023 01/24 12:31
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